AUDITORIA INTERNA

 

 

 

São objetivos da Auditoria Interna:

A Auditoria Interna tem por finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão com o objetivo de assegurar:

- A regularidade da gestão operacional, orçamentária, financeira, recursos humanos, suprimento de bens e serviços e patrimonial da Instituição, objetivando a eficiência e efetividade;

- A regularidade das contas, a eficiência na aplicação dos recursos disponíveis, observando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade;

- Aos ordenadores de despesas a orientação necessária para racionalizar a execução da receita e despesa, com vistas a aplicação regular e a utilização adequada de recursos e bens disponíveis;

- Aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e programação financeira, informações oportunas que permitam aperfeiçoar essas atividades;

- O fiel cumprimento das leis, normas e regulamentos bem como a eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da instituição;

- A interpretação de normas, instituições de procedimentos e a qualquer outro assunto no âmbito de sua competência ou atribuição;

- Aos sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas entradas(inputs) e informações de saída(outputs), a segurança física do ambiente e das instalações, a segurança lógica e a confiabilidade dos sistemas (software) desenvolvidos, eficacia dos serviços prestados pela área de informática, eficiência na utilização dos diversos computadores (hardware) existentes na instituição.

 

Compete a Auditoria Interna:

- Assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, de material, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a eficiência, a eficácia, a efetividade e o cumprimento da legislação pertinente;

- Acompanhar a implementação das recomendações e determinações de medidas saneadoras apontadas pelos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União;

- Auxiliar o DG na elaboração de relatórios e expedientes, relacionados com as diligências promovidas pelos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União;

- Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT;

- Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT;

- Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Colégio e tomadas de contas especiais;

- Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pelo DG.

 

 

TCU - Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas 2016

 

 

 

 

 

EQUIPE

 

Luiz Carlos Cardoso Alves Filho - Auditor Interno

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Diego Alves Augusto Marins - Auditor

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Telma Brum Nascimento - Auditor

 

Ivanyr da Silva Alves - Assistente em Administração

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Paulo Fernando Gonçalves Pinto - Assistente em Administração

 

CONTATO

Colégio Pedro II - Campo de São Cristóvão, 177 / 1º Andar
Tel: (21) 3891-1089/3891-1079
Email: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. 

 

 

 

 

 

 

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