AUDITORIA INTERNA

 

 

 

A Auditoria Interna do Colégio Pedro II – AUDIN, foi  criada pela Portaria nº 810, de 03 de maio de 2001, conforme disposto no Decreto nº 3591,de 06 de setembro de 2000 e Institucionalizada pelo seu regimento aprovado na Resolução nº 12,de 28 de outubro de 2004 e publicado no Boletim Interno nº 22, de 04 de novembro de 2004.

 

É responsável pela avaliação de controle interno das operações contábeis, financeiras, patrimoniais, administrativas e de pessoal, executadas pelas unidades gestoras do Colégio Pedro II, mediante a confrontação entre a situação encontrada com determinado critério técnico operacional ou legal.

 

Objetivos

A Auditoria Interna do Colégio Pedro II-AUDIN, tem como objetivo primordial o fortalecimento da gestão e a racionalização das vias de controle do CP II, prestando apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar ajuda a alta administrativa e desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando à gestão recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.

 

Os objetivos específicos são comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, e avaliar os resultados alcançados quanto os aspectos da eficiência, eficácia e economicidade do fator orçamentário, financeiro, patrimonial, operacional, contábil e de pessoal das diversas unidades. Prestar apoio aos órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

 

Vinculação

Importante se faz ressaltar que de acordo com a previsão da IN Nº 01/2001, da Secretaria Federal de Controle, a Auditoria Interna do Colégio Pedro II- AUDIN, tem dupla vinculação, a saber:


Vinculação Administrativa:

A alta administração do Colégio Pedro II, que tem por objetivo proporcionar a unidade de Auditoria Interna um posicionamento suficientemente elevado de modo a permitir-lhe atuação com abrangência e maior independência.

 

Vinculação Técnica

À Controladoria Geral da União, através de orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e as unidades que o integram.

 

Atividades

Conforme estabelecido na IN/CGU nº 24 de 17 de novembro de 2015, as atividades de Auditoria Interna são planejadas por meio do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, onde são apresentadas as ações de auditoria a serem executadas no exercício seguinte. A conclusão das atividades do exercício, desenvolvidas pela equipe da Auditoria Interna, é relatada ao órgão de controle interno por meio do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT, regido pela Instrução Normativa.

 

 

TCU - Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas 2016

 

 

 

 

 

 

EQUIPE

 

Luiz Carlos Cardoso Alves Filho - Auditor Interno

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Diego Alves Augusto Marins - Auditor

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Leonardo Borges Gonçalves - Auditor

 

CONTATO

Colégio Pedro II - Campo de São Cristóvão, 177 / 1º Andar
Tel: (21) 3891-1089/3891-1079
Email: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. 

 

 

 

 

 

 

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